
岗位职责
1.负责本公司及各分子公司账务、资金、费用、存货、税务等常规财务审计;
2.编制审计底稿、完成函证监盘,独立出具审计报告与内控整改建议;
3.配合外部年审,跟踪财务类审计问题整改闭环;
4.完成资金、税务、投融资等各类临时专项核查。
任职要求
1.本科以上学历,会计、审计、财管相关专业;
2.3年以上大中型企业内审,集团多主体审计经历优先;
3.持有中级会计/中级审计师,
4.熟悉企业会计准则、税法,熟练用友/金蝶、Excel高级函数;
5.数据敏感度强,能接受常态化分子公司外勤出差,无财务违纪不良记录。
优先条件
制造业、不锈钢/再生资源贸易行业审计经验;
工作时间 长白班
严禁用人单位做出任何损害求职者合法权益的违法违规行为,包括但不限于扣押求职者证件、收取求职者财物、向求职者集资、让求职者入股、诱导求职者异地入职、异地参与培训、下载除微信外应用APP沟通职位(如1688、阿里巴巴、订票)等,您一旦发现此类行为,请立即举报。 我要举报 >